12月5日,我校内部控制建设验收预评会在五台明德楼举行,总会计师马水清、省教育厅财务处处长周亚君、财政厅教科文处处长朱忠迎率专家组参加此次会议。会议由财务处陆美娟处长主持。
马水清总会计师对省教育厅、财政厅专家组的到来表示欢迎。我校内部控制建设工作从2016年上半年启动以来,在教育厅、财政厅的关心和学校的支持下,在相关部门的共同努力下,取得了一些成绩,已有《内部控制操作规范》等成果,在制度建设上实现了经济领域的全覆盖。但是内部控制工作是个长期建设的过程,需要在实际执行中不断地完善。
南京大学李心合教授简述了内控项目组在我校走访、调研的情况,较详尽地说明了《内部控制诊断报告》在内部控制整体工作中的重要作用。作为内控建设重要成果的《内部控制操作规范》,将对学校优化组织架构、明确业务管理模式、梳理制度流程、改进制衡机制方面起到的推动作用,并汇报了学校在建设过程中已取得了相关建设成果。
财务处向评审专家汇报我校内部控制建设具体情况:内控实施过程、建设成果和工作展望,还介绍了作为内控落脚点的成果:手机预约签批报销系统、预算管理系统和物资管理系统,以及下一步内控建设的打算。
专家组肯定了我校内控建设已取得的成绩和成效,基本符合内部控制文件提出的要求,也指出了目前工作中仍需改进的地方和下一步的努力方向。并希望我校尽快实施、及时调整,完成正式验收前的自我评价;不断完善、强化顶层设计,为在省属高校全面推广工作打好基础。